Тема консультации: двойное налогооблажение. Помощь в избежании двойного налогообложения (РФ — Узбекистан), УСН и смена резидентства Текст: Добрый день! Нужен налоговый консультант по международному налогообложению с опытом работы между РФ и Республикой Узбекистан. Моя ситуация: · Я гражданин РФ, налоговый резидент РФ (нахожусь в России >183 дней в году). · В РФ у меня действует ИП на УСН («доходы») — работаю на маркетплейсах (WB, Ozon). Ставка налога 1% (региональная льгота) + плачу 5% НДС. · Недавно открыл ИП в Узбекистане (Ташкент) на упрощённом налогообложении (1% с оборота до 5 млрд сум) для работы на Uzum и местных площадках. · Планирую получать доходы от обоих ИП. Проблема: Как налоговый резидент РФ, я обязан платить налог по УСН в России со всех доходов (включая доходы от узбекского ИП). При этом, по Соглашению об избежании двойного налогообложения между РФ и РУз, механизм зачёта не работает для УСН. Таким образом, фактически доход из Узбекистана будет облагаться налогом дважды (1% в Узбекистане + 1% в РФ), что экономически невыгодно. Мои цели: · Минимизировать налоговую нагрузку полностью легально. · Определить оптимальную структуру бизнеса с учётом долгосрочного развития. Вопросы, по которым нужна консультация: 1. Есть ли возможность законно избежать двойного налогообложения при текущей структуре (ИП в РФ на УСН + ИП в Узбекистане)? 3. Целесообразно ли закрыть ИП в РФ и стать налоговым нерезидентом (находиться за границей >183 дней)? Как это повлияет на налогообложение доходов от узбекского ИП и на работу с российскими контрагентами? 4. Стоит ли перерегистрироваться в Узбекистане с ИП на ООО (юрлицо) для применения механизма зачёта? Какие налоговые ставки будут в этом случае и как это повлияет на обязательства в РФ? 5. Как правильно отслеживать время нахождения в РФ для подтверждения/потери статуса резидента? Нужно ли уведомлять ФНС об открытии ИП/счетов за рубежом и в какие сроки? 6. Какие риски при несообщении в ФНС об открытии ИП в Узбекистане, если я всё же стану нерезидентом? Ожидания: · Письменный план действий с чёткими шагами и расчётами налоговой нагрузки по разным сценариям. · Рекомендации по юридическому оформлению (договоры, счета, документооборот). · Ответственность за актуальность информации (учёт последних изменений в законодательстве обеих стран). Готов к оплате экспертного времени. Прошу откликаться специалистов, имеющих успешные кейсы именно по РУз и РФ. Заранее спасибо!.